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2016營(yíng)改增后員工報(bào)銷指南詳解 - 政策

2017-04-14 08:00:01 無(wú)憂保
營(yíng)改增了!員工報(bào)銷怎么辦?報(bào)銷有哪些變化?下面小編就為大家一一介紹。 一、哪些項(xiàng)目可以抵扣? 前提:一定要取得增值稅專用發(fā)票 項(xiàng)目 可抵扣稅率 辦公用品 17% 電子耗材 17% 車輛租賃 17% 印刷 13% 水費(fèi)/電費(fèi) 13%/17% 房屋租賃 11% 物業(yè)管理 6% 郵電費(fèi) 11%/6% 手續(xù)費(fèi) 6% 咨詢費(fèi) 6% 會(huì)議費(fèi) 6% 培訓(xùn)費(fèi) 6% 住宿費(fèi) 6% 勞務(wù)派遣費(fèi) 6% 公路通行費(fèi)(5-7月) 3% 二、不能抵扣的項(xiàng)目 1、福利費(fèi) 2、差旅費(fèi)(除住宿) 3、免稅項(xiàng)目支出 4、供貨商無(wú)法取得抵扣證 5、增值稅普通發(fā)票 三、舉例 1、招待費(fèi) 舉例:小王招待客戶吃飯花了2000員餐費(fèi),其中餐費(fèi)、娛樂(lè)都是不能抵扣的。答:即使是增值稅專用發(fā)票也不行。酒店住宿期間發(fā)生的餐費(fèi)也要扣除,不能抵扣。 2、差旅費(fèi) 舉例:我要出差了,營(yíng)改增有哪些變化? 答:出差發(fā)生的交通費(fèi)、餐費(fèi)和住宿費(fèi)中中有住宿費(fèi)是可以抵扣的,而且一定要開(kāi)增值稅專用發(fā)票。 3、福利費(fèi) 舉例:作為福利的所有支出都不能抵扣。 4、辦公用品 舉例: (1)甲乙兩家買辦公用品,都是1000元,甲開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,乙開(kāi) 了增值稅普通發(fā)票,哪一種正確? 答:一樣的價(jià)格,一定要開(kāi)增值稅專用發(fā)票,這樣稅金才可以抵扣! (2)針對(duì)例一中,丙說(shuō)開(kāi)增值稅普通發(fā)票是854.7元,開(kāi)增值稅專用發(fā)票要另加稅點(diǎn),加完稅后是1000元,這和甲的選擇有什么區(qū)別? 答:丙加了稅點(diǎn)后的價(jià)格和甲一樣的,差額正好是17%的稅金,成本相同的條件下,稅款抵扣有延遲,這個(gè)普票也是對(duì)公司有利的。 5、會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi) 舉例:最近開(kāi)會(huì)花了10000元,其中餐費(fèi)400. 答:會(huì)議費(fèi)專用增值稅發(fā)票的稅款是可以抵扣的,但是注明了餐費(fèi)的部分是要摳出來(lái),不能抵扣。 6、合同價(jià)格 舉例: (1)原來(lái)簽的合同價(jià)格如果改開(kāi)增值稅發(fā)票,都是價(jià)稅合計(jì)全額。 (2)最近要簽合同需要注意啥事項(xiàng)? 答:增值稅下,簽合同一定要注明是含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格?約定 提供增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票? 四、風(fēng)險(xiǎn)提示 1、營(yíng)業(yè)稅的票據(jù)用到什么時(shí)候? 答:營(yíng)業(yè)稅的票據(jù)過(guò)渡到6月30日,這以后取得的手撕發(fā)票肯定是不能用了。沒(méi)有報(bào)銷的盡快報(bào)銷把。 2、虛開(kāi)增值稅發(fā)票在法律上已經(jīng)上升到刑法層面了,所以大家一定不要虛開(kāi)增值稅發(fā)票!

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