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細(xì)數(shù)出納的工作內(nèi)容及流程

2018-07-24 08:00:01 無憂保

無憂保職場指南早報:要和大家一起來看看出納工作內(nèi)容及流程。

關(guān)鍵詞:出納工作內(nèi)容及流程

首先來看看出納的主要工作內(nèi)容是什么。

1、辦理銀行存款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)等票據(jù)的管理。

3、處理銀行帳和現(xiàn)金帳,并要負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

4、負(fù)責(zé)報銷差旅費方面的工作。

5、所有員工工資的發(fā)放事宜。

再來看一下出納工作的基本流程。

1、做好現(xiàn)金的日常管理以及收付工作,并且保證現(xiàn)金收付的合法性和正確性。

2、每天下班之前,及時盤點好庫存現(xiàn)金,并和有關(guān)報表憑證進(jìn)行核對,填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7、及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

8、出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

10、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

12、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

13、根據(jù)公司需要,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

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